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轉讓設備增值稅怎麼計算

發布時間:2025-03-16 11:33:42

『壹』 企業轉賣生產設備開票幾個點

13%。設備轉讓可以開普票或專票,一般納稅人13%,小規模3%。

1、如果是增值稅一般納稅人,轉讓自己使用過的固定資產(機器設備),如果該設備是在2009年1月1日以後購進的,因為在當時購進時已抵扣了增值稅進項稅額,所以在轉讓時要開具增值稅專用發票,依據17%的稅率計算增值稅銷項稅額。

2、如果轉讓的設備是在2009年1月1日以前購進的,因為在購進時沒有抵扣著進項稅額,所以採用以下簡易的方法計算應交增值稅=含稅收入/1.03*2%,要開具普通發票。增值稅小規模納稅人轉讓自己使用過的舊設備,要開具普通發票,也採用上述公式計算應交增值稅。如果轉讓的是不動產,要開具普通發票,要繳納營業稅。


企業銷售自己使用過的屬於應征消費稅的機動車、遊艇、摩托車,售價超過原值的,按照4%的徵收率減半徵收增值稅;售價未超過原值的,免徵增值稅。

企業銷售自己使用過的其他屬於貨物(除遊艇、摩托車和應征消費稅的汽車外)的固定資產,同時具備以下三個條件的,免徵增值稅;屬於企業固定資產目錄所列貨物;企業按固定資產管理,並確已使用過的貨物;銷售價格不超過其原值的貨物。

『貳』 舊沒備轉讓要交多少稅

舊設備轉讓需要繳納的稅款種類及金額取決於具體情況。一般來說,涉及以下稅種:增值稅、附加稅費、印花稅和所得稅。

一、增值稅

舊設備轉讓需要繳納增值稅。增值稅的稅額計算基於設備的價值,稅率通常為13%。具體稅額計算公式為:稅額 = 設備價值 × 稅率

二、附加稅費

附加稅費包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。這些稅費是基於增值稅的金額來計算的,稅率根據地區不同有所差異。

三、印花稅

對於舊設備轉讓合同,需要繳納印花稅。印花稅的金額通常是合同金額的萬分之幾,具體稅率根據合同性質和設備價值而定。

四、所得稅

如果舊設備轉讓所得為盈利,還需要繳納所得稅。所得稅的計算基於盈利金額,稅率根據盈利額大小有所差異。

總的來說,舊設備轉讓需要繳納的稅款是一個綜合計算的結果,涉及多種稅種和因素。建議在設備轉讓前咨詢專業的稅務人員,確保准確計算和繳納相關稅款,避免因不了解稅務規定而造成不必要的損失。同時,根據設備價值、地區差異和個人情況,稅額會有所不同,建議根據實際情況進行具體計算。

『叄』 轉讓設備的會計分錄增值稅怎麼算

按設備含稅價(1加3%)乘3%。
增值稅:按設備含稅價/(1加3%)乘3%。(3%為小規模納稅人銷售貸物、提供加工、修理修配勞務的應稅稅率)。2、個人所得稅:代征個人所得稅2%(,應納稅額=設備含稅價/(1加3%)乘2%。3、城建稅、教育費附加、地方教育費附加:應納稅額=設備銷售繳納的增值稅*(城建稅率5%或7%加教育費附加3%加地方教育費附加2%)基本上就是這樣了。
增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。

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